区审计局:
金台区审计局《关于“三公”经费使用情况审计报告》(宝金审报〔2025〕7号)下达后,我单位按照要求认真做好审计整改工作。现将具体整改落实情况报告如下:
一、落实审计整改主体责任情况
(一)强化组织领导。严格贯彻落实《中华人民共和国审计法》,全面接纳审计组反馈的问题与建议。立即组织单位召开专题会议,深度剖析反馈内容,明确整改要点,同时迅速成立整改专班,负责整改工作的推进。
(二)明确整改任务。针对反馈的1项具体问题,严格执行“两个责任”,制定了《“三公”经费使用情况审计发现问题的整改方案》,明确了总体要求、整改内容及措施,工作要求,保障整改工作有序高效开展。
(三)构建长效机制。深入分析问题成因,坚持整改与日常工作并行,构建长效管理机制,完善相关规章制度、强化监管力度,加强对日常工作的指导与督促,确保整改工作切实有效,取得预期成果。
二、审计查出问题及整改情况
审计发现的一个问题属于分阶段整改的问题,该问题正在整改。
问题:关于公车运行维护费决算不实的问题。
整改情况:按照“三公”经费决算编制要求,在2025年决算编制报告时,严格按照年初预算安排做好公务车辆维护费决算编制,确保不再发生此类问题现象。
整改结果:正在整改。
三、举一反三,建立长效机制情况
我单位将以此次审计反馈问题整改为契机,不断强化审计结果的运用,着力做好审计整改“后半篇文章”,严格执行《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》等有关法律法规要求,加强内控制度建设,加强财政预算管理,进一步规范财务决算工作,举一反三,以点带面对同类问题开展自查自纠和源头治理,努力提高管理水平,巩固整改成果。持续加强会计财务人员的业务培训和教育,严格按制度和规定办事,不断提升财政资金使用的安全性、规范性、透明性和有效性,确保财务各项工作落细落地。
宝鸡市金台区农村公路发展服务中心
2025年9月10日